最近税务总局所科技部发布了研发费用加计扣除相关的指导文件,主要是为了帮助企业及时、充分地享受政策。

 

一、什么是研发费加计扣除?

通俗的讲就是企业在研发过程中产生的研发费用,可以在据实扣除的基础上,额外扣除这笔研发费用!这么做的目的是鼓励企业发展技术,鼓励企业多投入研发!

 

 

二、研发费加计扣除政策适用哪些行业?

研发费用加计扣除政策适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。此外,为获得创新性、创意性、突破性的产 品进行创意设计活动的企业发生的相关费用,也可按照规定进行加计扣除。

1、不适用研发费用加计扣除政策的行业, 包括烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务 服务业、娱乐业、财政部和国家税务总局规定的其他行业。

2、研发费用加计扣除政策适用于会计 核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。按核定征 收方式缴纳企业所得税的企业不能享受此项优惠政策。

3、企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生 的相关费用,可按照规定进行加计扣除。

创意设计活动是指多媒体软件、动漫游戏软件开发,数字动漫、游戏 设计制作;房屋建筑工程设计(绿色建筑评价标准为三星)、风景园林工 程专项设计;工业设计、多媒体设计、动漫及衍生产品设计、模型设计等。

注意:虽然创意设计活动”适用 加计扣除政策,但其属于一项单独的优惠政策,并不代表此类“创意设计 活动”属于研发活动。

 

 

三、哪些费用属于可加计扣除的研发费?

1)人员人工费用。指直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老 保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房 公积金,以及外聘研发人员的劳务费用。

直接从事研发活动人员分为研究人员、技术人员和辅助人员三类。直 接从事研发活动人员既可以是本企业的员工,也可以是外聘研发人员。外 聘研发人员是指与本企业或劳务派遣企业签订劳务用工协议(合同)和临 时聘用的研究人员、技术人员、辅助人员。接受劳务派遣的企业按照协议 (合同)约定支付给劳务派遣企业,且由劳务派遣企业实际支付给外聘研 发人员的工资薪金等费用,属于外聘研发人员的劳务费用。工资薪金包括 按规定可以在税前扣除的对研发人员股权激励的支出。

2)直接投入费用。指研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用; 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资 产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费;用于研发活 动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用,以及通过经营租 赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费。

3)折旧费用。指用于研发活动的仪器、设备的折旧费。

4)无形资产摊销。指用于研发活动的软件、专利权、非专利技术(包 括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用。

5)新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘 探开发技术的现场试验费。指企业在新产品设计、新工艺规程制定、新药 研制的临床试验、勘探开发技术的现场试验过程中发生的与开展该项活动 有关的各类费用。

6)其他相关费用。指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书 资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检 索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请 费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充养老保险费、 补充医疗保险费。此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的 10%。

 

 

以上是关于企业研发费用加计扣除相关的内容,这里需要注意的是高新技术企业,那么加计扣除的政策会相对来讲更宽一点,折旧的期限会更短,其他相关费用的占比能达到20%。所以对于高新企业来讲研发费用加计扣除能省钱的钱也更多!

 

另外研发费用加计扣除是可以与企业所得税其他优惠政策同时享受的,所以如果你的企业在政策范围内,并且有研发相关的投入,就可以去申报。另外如果是符合高企企业认定标准的企业,可以去尝试申报高企认定,在武汉这边各区对于高企都有不同程度的奖励,这笔钱能拿为什么不去拿呢!

 

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